Gdy na FZ mamy np. dostawę, gdzie mamy 15 sztuk na pozycji, a dostawca wystawi nam korektę 5 sztuk z tej pozycji.
Rozbij pozycje na dwie części
Szukamy dokument pierwotny ktorego dotyczy korekta. Zaznaczamy pozycje które nas interesują. Natępnie z menu na dole wybieramy stworzenie korekty.
Na danych pozycjach ustawiamy co koregujemy (ilość,kwote,serie). Uzupełniamy wszystkie niezbędne informacje jak numer dokumentu data wystawienia itp.
Po zatwierdzeniu dokument wskakuje nam do buffora gdzie nalezy go jeszcze przyjąć.